在过去的一年中,审计监察部在公司领导的正确指导下,围绕公司的总体目标和工作重点,结合自身职能定位,扎实开展各项工作,为维护公司正常运营秩序、促进企业健康发展发挥了积极作用。
一、强化内部监督,确保制度执行到位
我们始终将加强内部控制作为工作的核心任务之一,通过建立健全各项规章制度,进一步规范了企业的经营管理行为。全年共审查各类合同300余份,发现并纠正违规操作50多起;同时,对下属单位进行了定期与不定期相结合的监督检查,及时发现和解决问题,有效防范了经营风险。
二、加大审计力度,提升财务管理水平
针对近年来财务管理方面存在的薄弱环节,我们加大了审计检查频次和深度,特别是对大额资金使用情况、工程项目实施过程等重点领域进行了专项审计。通过细致入微的工作,不仅发现了部分项目成本核算不准确等问题,还提出了改进建议,促使相关部门采取措施加以整改落实,从而提高了资金使用效益,增强了财务透明度。
三、注重队伍建设,提高专业能力水平
为了适应新形势下审计监察工作的需要,我们高度重视人才引进与培养工作,积极组织员工参加各类培训学习活动,并鼓励大家考取相关资格证书。目前,部门内已有半数以上人员取得了中级会计师或注册会计师资格,整体素质得到了显著提升。
四、推进信息化建设,实现高效管理
随着信息技术的发展,我们也加快了审计监察系统的升级改造步伐,引入先进的数据分析工具和技术手段,实现了数据采集自动化、处理智能化以及报告生成便捷化等功能,极大地提升了工作效率和服务质量。
总之,在过去的一年里,尽管面临诸多挑战,但审计监察部全体成员始终保持高昂斗志,团结协作,圆满完成了既定目标任务。展望未来,我们将继续秉持严谨务实的态度,不断探索创新方法路径,努力开创审计监察工作新局面,为推动公司持续稳定发展作出更大贡献!